乌鲁木齐市招商服务局(经协办)直属于乌鲁木齐市人民政府✿◈◈✿,是市政府的组成部门✿◈◈✿,主要负责组织✿◈◈✿、协调✿◈◈✿、推进重大招商引资活动✿◈◈✿;组织✿◈◈✿、指导✿◈◈✿、协调和参与招商引资有关的会展工作✿◈◈✿;联系✿◈◈✿、指导各区(县)✿◈◈✿、开发区✿◈◈✿、工业园区有关招商引资工作✿◈◈✿;负责招商引资✿◈◈✿、经济技术协作运行情况的监测✿◈◈✿、调研✿◈◈✿、考核评价和综合分析✿◈◈✿,研究提出解决招商引资✿◈◈✿;经济技术协作重大问题的建议✿◈◈✿;负责外地驻乌办事机构的管理工作等✿◈◈✿。
2011年11月✿◈◈✿,根据《关于印发乌鲁木齐市招商服务局(乌鲁木齐市人民政府经济技术协作办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(乌政办[2011]466号)规定✿◈◈✿,明确成立乌鲁木齐市招商服务局(乌鲁木齐市人民政府经济技术协作办公室)✿◈◈✿,核定行政编制数24名✿◈◈✿,机关后勤服务人员事业编制数4名✿◈◈✿,共计28个编制✿◈◈✿。下设全额事业单位乌鲁木齐市招商服务中心✿◈◈✿,机构规格相当正科级✿◈◈✿,核定事业编制15名✿◈◈✿,内设领导职数2名✿◈◈✿。乌鲁木齐市招商服务中心于2012年6月成立✿◈◈✿,财务未独立核算✿◈◈✿。
局机关现有编制内人员29人✿◈◈✿,其中公务员编制25人✿◈◈✿,工勤编制4人✿◈◈✿。乌鲁木齐市招商服务中心现有编制内人员13人✿◈◈✿。
因我局下属服务中心财务未独立核算✿◈◈✿,故此次纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个✿◈◈✿,其中✿◈◈✿:
2016年本部门收入决算为617.22万元✿◈◈✿,比2015年决算数减少54.95万元✿◈◈✿,减少8.18%✿◈◈✿;2016年本部门支出决算为597.99万元✿◈◈✿,比2015年决算数减少32.01万元✿◈◈✿,减少5.23%✿◈◈✿;减少主要原因✿◈◈✿:一是招商网络升级改版100万元已完成✿◈◈✿;2✿◈◈✿;二是“十三五”规划20万元已完成✿◈◈✿。
2016年本部门结转结余决算为85.92万元✿◈◈✿,比2015年决算数增加50.16万元✿◈◈✿,增加140.27%✿◈◈✿,增加原因为招商网升级改版及“十三五”规划✿◈◈✿,2015年未完工✿◈◈✿,结转2016年继续使用✿◈◈✿。
(一)财政拨款617.10万元✿◈◈✿,为市财政当年拨付的资金✿◈◈✿,比2015年决算数减少54.75万元✿◈◈✿,减少8.86%✿◈◈✿;减少招商网改版和“十三五”规划120万元✿◈◈✿。
(一)基本支出决算540.09万元✿◈◈✿,占总支出90.32%✿◈◈✿,包括✿◈◈✿:人员经费支出489.11万元✿◈◈✿,占基本支出90.56%✿◈◈✿,主要包括基本工资✿◈◈✿、津贴补贴✿◈◈✿、奖金✿◈◈✿、社会保障缴费✿◈◈✿、其他工资福利支出✿◈◈✿、离休费男人狂抽女人洞✿◈◈✿、退休费✿◈◈✿、抚恤金✿◈◈✿、生活补助✿◈◈✿、奖励金✿◈◈✿、住房公积金✿◈◈✿、其他对个人和家庭的补助支出✿◈◈✿;日常公用经费50.97万元✿◈◈✿,占基本支出9.44%✿◈◈✿,主要包括✿◈◈✿:办公费✿◈◈✿、水费✿◈◈✿、电费✿◈◈✿、邮电费✿◈◈✿、取暖费✿◈◈✿、差旅费✿◈◈✿、维修(护)费✿◈◈✿、培训费✿◈◈✿、公务接待费✿◈◈✿、工会经费✿◈◈✿、福利费✿◈◈✿、公务用车运行维护费✿◈◈✿、其他商品和服务支出✿◈◈✿、办公设备购置支出✿◈◈✿。
基本支出与2015年相比✿◈◈✿,增加22.71万元✿◈◈✿,增加4.39%✿◈◈✿,主要为当年调整职工津贴✿◈◈✿、工资✿◈◈✿、养老保险✿◈◈✿、奖金标准✿◈◈✿;
(二)项目支出决算57.91万元男人狂抽女人洞✿◈◈✿,用于本部门招商网维护✿◈◈✿、驻乌商会办事处管理费✿◈◈✿、公务接持费以及招商引资外出差旅费✿◈◈✿,比2015年减少36.71万元✿◈◈✿,减少38.8%✿◈◈✿。其中✿◈◈✿:商贸事务57.57万元✿◈◈✿,比2015年减少36.45万元✿◈◈✿,减少38.77%✿◈◈✿,原因主要为2016年招商网维护AG真人手机端✿◈◈✿、驻乌商会管理费✿◈◈✿、公务接待费✿◈◈✿、外出招商差旅费支出✿◈◈✿;商业服务业0.33万元✿◈◈✿,比2015年减少0.27万元✿◈◈✿,减少45%✿◈◈✿。原因主要为2016年制作背景墙AG真人手机端✿◈◈✿、上会小手册✿◈◈✿。
2016年度本部门上年结转和结余85.92万元✿◈◈✿,年末结转和结余105.14万元✿◈◈✿。其中✿◈◈✿:基本支出结转20.50万元✿◈◈✿,比上年增加54.54%✿◈◈✿;(基本支出增加原因为事业单位绩效工资考核完才给予发放)✿◈◈✿;项目支出结转84.65万元✿◈◈✿,比上年减少1.48%✿◈◈✿;(项目支出减少原因为2016年根据决算审核要求将项目完工后余款全部收回财政)✿◈◈✿。
2016年本部门“三公”经费决算16.71万元✿◈◈✿,比2015年减少9.6万元✿◈◈✿,减少36.49%✿◈◈✿,减少原因主要是车耗减少✿◈◈✿,接待批次和人数减少✿◈◈✿。其中✿◈◈✿:
2✿◈◈✿、公务用车运行维护及购置费支出情况说明✿◈◈✿:本部门年末车辆保有量为5辆,其中:小轿车4辆(公务用车4辆✿◈◈✿,)全顺面包车1辆(11座)✿◈◈✿。
公务用车运行维护费决算支出11.7万元✿◈◈✿,主要为公务用车的燃料费✿◈◈✿、维修费✿◈◈✿、停车费✿◈◈✿、保险费等支出✿◈◈✿,比2015年支出减少0.54万元✿◈◈✿,减少4.41%主要减少车辆出行✿◈◈✿。
3✿◈◈✿、公务接待费支出情况说明✿◈◈✿:公务接待费决算支出5.02万元(年初预算为8万元),公务接待共32批次接待344人✿◈◈✿,比2015年减少了6.75万元✿◈◈✿,减少57.35%✿◈◈✿,主要原因是2016年前来我市投资客商有的由政府接待✿◈◈✿。
2016年我局参加各项会议共计17批次✿◈◈✿,人数达到47人次(不包括区✿◈◈✿、县人数)✿◈◈✿,决算支出37.89万元✿◈◈✿,比2015年增加了9.72万元✿◈◈✿,增加34.5%AG真人手机端✿◈◈✿,主要原因成立了事业部招商小分队✿◈◈✿,为了我市的发展对珠三角✿◈◈✿、长三角✿◈◈✿、环勃海进行招商✿◈◈✿、选商✿◈◈✿。
2016年度本部门共支出培训费1.59万元✿◈◈✿,比2015年少0.69万元✿◈◈✿,主要为党校组织加培训任务✿◈◈✿,各类培训均有文件依据及主要领导审批✿◈◈✿,未出现违规参加培训现象✿◈◈✿。
市招商服务局(经协办)本级年初预算比去年增加59.28万元✿◈◈✿,增加15.08%✿◈◈✿,主要是工资福利支出比2015年增加43.17万元(工资调整及增人增资)✿◈◈✿,商品服务支出比2015年增加19.66万元(增加人员正常公用经费)✿◈◈✿,.其他对个人和家庭的补助减少3.55万元(退休人员纳入社保局发工资)✿◈◈✿。
年中追加预算164.75万元✿◈◈✿,其中✿◈◈✿:招商网络升级及改版100万元✿◈◈✿,“十三五”规划编制费20万元✿◈◈✿,招商引资专项费44.75万元(主要用天外出招商差旅费17.86万元✿◈◈✿、会议费12.37万元✿◈◈✿、印刷费7.66万元✿◈◈✿、移动光纤费6.86万元)✿◈◈✿。
2016年度本部门机关运行经费共支出50.97万元✿◈◈✿,比2015年减少8.86万元✿◈◈✿,降低14.81%✿◈◈✿,主要原因为我单位采取各种厉行节约措施✿◈◈✿,使经费得到有效缩减与控制✿◈◈✿。
截止2016年12月31日✿◈◈✿,本部门共有车辆5辆✿◈◈✿,其中✿◈◈✿:一般公务用车5辆✿◈◈✿,其中✿◈◈✿:小轿车4辆✿◈◈✿,11座面包车1辆✿◈◈✿。
年末固定资产账面价值279.79万元✿◈◈✿,比2015年增加0.40万元✿◈◈✿,增加0.14%其中✿◈◈✿:车辆5辆✿◈◈✿,价值✿◈◈✿:106.82万元✿◈◈✿,增加0万元✿◈◈✿,增加0%✿◈◈✿;其他通用设备147.47万元✿◈◈✿,增加0.40万元男人狂抽女人洞✿◈◈✿,增加0.27%✿◈◈✿;办公家具24.31万元✿◈◈✿,增加0万元✿◈◈✿,增加0%✿◈◈✿;图书0.19万元✿◈◈✿,增加0万元✿◈◈✿,增加0%✿◈◈✿;保密房防盗门0.25万元✿◈◈✿,增加0万元✿◈◈✿,增加0%✿◈◈✿;专用设备0.75万元(其中装订机0.3万元✿◈◈✿,跑步机0.45万元)✿◈◈✿,增加0万元✿◈◈✿,增加0%✿◈◈✿。
2016年✿◈◈✿,根据市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市本级项目支出预算管理办法〉的通知》(乌财预〔2016〕58号)的规定✿◈◈✿,对纳入年度绩效评价范围的项目✿◈◈✿,围绕“预算编制有目标✿◈◈✿、预算执行有监控✿◈◈✿、预算完成有评价✿◈◈✿、评价结果有反馈✿◈◈✿、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求✿◈◈✿,认真开展绩效评价✿◈◈✿,促进提高项目资金使用绩效男人狂抽女人洞✿◈◈✿。
2016年我部门没有项目作为绩效考评项目✿◈◈✿。但我局近几年来通过开展绩效评价工作✿◈◈✿,推动各处(室)进一步增强了绩效意识✿◈◈✿,不断规范预算管理✿◈◈✿,强化预算执行过程控制✿◈◈✿,提高资金使用绩效AG真人手机端✿◈◈✿。
1✿◈◈✿、各处(室)绩效意识进一步增强✿◈◈✿。在2016年度预算工作中✿◈◈✿,我局从工作计划制订✿◈◈✿、预算编制✿◈◈✿、计划落实✿◈◈✿、预算执行✿◈◈✿、工作成果总结✿◈◈✿、预算绩效评价等各环节✿◈◈✿,进一步加强绩效意识的教育和培训✿◈◈✿,明确“用钱要问效✿◈◈✿、无效要问责”的绩效要求✿◈◈✿,强化支出主体的绩效责任✿◈◈✿,推动各处(室)不断增强绩效意识✿◈◈✿。目前✿◈◈✿,“讲绩效✿◈◈✿、重绩效✿◈◈✿、提升绩效”的理念已普遍为各单位接受✿◈◈✿,干部职工的绩效意识有了明显增强✿◈◈✿。
2✿◈◈✿、资金使用绩效进一步提高✿◈◈✿。通过开展绩效评价工作✿◈◈✿,各单位一方面更加注重厉行节约✿◈◈✿,主动压缩行政经费开支和业务成本✿◈◈✿,另一方面更加注重提升业务工作成果✿◈◈✿,强化工作效率✿◈◈✿,进而整体上提高财政资金使用绩效✿◈◈✿。从整体绩效情况看✿◈◈✿,我局财政资金使用绩效逐年提高✿◈◈✿。
2016年政府采购共支出0.4万元(协议定点采购笔记本电脑1台✿◈◈✿,价值0.4万元)✿◈◈✿,比2015年减少83.7万元✿◈◈✿,减少99.52%✿◈◈✿,减少的主要原因✿◈◈✿:招商网改版71万元和招商十三·五规划20万元已完工✿◈◈✿。
(三)上年结转和结余✿◈◈✿:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕✿◈◈✿、结转到本年度按有关规定继续使用的资金✿◈◈✿,既包括财政拨款结转和结余✿◈◈✿,也包括事业收入✿◈◈✿、经营收入✿◈◈✿、其他收入的结转和结余✿◈◈✿。
(五)“三公”经费✿◈◈✿:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费男人狂抽女人洞AG真人手机端✿◈◈✿、公务用车购置及运行费和公务接待费✿◈◈✿。其中✿◈◈✿,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费✿◈◈✿、国外城市间交通费✿◈◈✿、住宿费✿◈◈✿、伙食费✿◈◈✿、培训费✿◈◈✿、公杂费等支出✿◈◈✿;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费✿◈◈✿、燃料费✿◈◈✿、维修费✿◈◈✿、过路过桥费✿◈◈✿、保险费✿◈◈✿、安全奖励费用等支出✿◈◈✿;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出✿◈◈✿。
(六)机关运行经费✿◈◈✿:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金✿◈◈✿,包括工资福利支出✿◈◈✿、办公及印刷费✿◈◈✿、差旅费✿◈◈✿、会议费✿◈◈✿、福利费✿◈◈✿、日常维修费及一般设备购置费✿◈◈✿、水电费✿◈◈✿、取暖费✿◈◈✿、物管费✿◈◈✿、公车运行维护费等✿◈◈✿。
开办✿◈◈✿:乌鲁木齐市人民政府主办✿◈◈✿:乌鲁木齐市人民政府办公室承办✿◈◈✿:乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线AG✿◈◈✿,真人✿◈◈✿,ag真人官网app✿◈◈✿!AG真人官方app✿◈◈✿。ag真人✿◈◈✿!公司注销✿◈◈✿,ag真人官方网站✿◈◈✿!注册公司✿◈◈✿,